|
Objednávka |
19001
|
Stravné poukažky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2019006
|
SPP-za dodávku plynu za 01/2019
|
213,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
18.01.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
2019007
|
seminár-"Zákazky s nízkou hodnotou"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Ekona SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
2019004
|
VSE za dodávku elektriny za 12/18 ŠJ
|
398,96 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
2019005
|
VSE za dodávku elektriny za 12/18 GaZŠ
|
595,97 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
2019003
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 12/2018
|
93,78 |
s DPH |
|
5/2015
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
2018282
|
Čo má vedieť mzd. účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2018283
|
Inzercia - Zlaté stránky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2019002
|
Za dodávku tepla za 1/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
08.01.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
2018277
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/18 ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2018281
|
vodné, stočné,voda z povrchového odtoku za 12/2018
|
466,92 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.01.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2018280
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 12/ 2018
|
6,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2018
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2018279
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
08.01.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2018278
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/18 ŠJ
|
12,49 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
2019001
|
Konvektomat pre ŠJ
|
14 985,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
11.02.2019 |
|
Zmluva |
i.č. 23/2018
|
Kolektívna zmluva na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
4Q2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117
|
|
bez DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
2018275
|
Odsávač pár do ŠJ
|
1 536,66 |
s DPH |
5023
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
2018276
|
Nákup učebných pomôcok
|
287,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Euronet Košice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
2018272
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
815,64 |
s DPH |
18076
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |