|
|
Faktúra |
141
|
fa/ŠEVT as - nákup tlačív a tried.kníh
|
87,01 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
fa/Dalkia Komfort as - dodávka energie za 08/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
fa/SPP as - dodavka zemného plynu za 08/2014 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 07/2014 ŠJ
|
22,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 7/2014 ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 7/2014
|
103,43 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
fa/SOFT-GL sro - aktualizácia a servis k progr. ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
fa/AJ Produkty as - nákup kanc.nábytku (skriňa)
|
358,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
fa/Slov.Telekom as - sl.mob.siete 6,7/2014
|
66,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. ŠJ
|
51,57 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
fa/VSE as - dod.elektr. za 6,7,8/2014
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
fa/Monal-BBG sro - nákup farieb a štetcov
|
47,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
MONAL-BBG s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za 2..Q.2014
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 6/2014 ŠJ
|
57,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 7/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 6/2014 ŠK
|
45,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 6/2014 ŠJ
|
27,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
fa SPP as - dod.zem.plynu 7/2014 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/VVS as - vodné,stočné 6/2014
|
318,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
fa/Monal-BBG sro - nákup farieb a štetcou na mal.stien
|
469,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
MONAL-BBG s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |